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GRP-U8财务软件反记账操作流程
对(duì)于财务人(rén)员来说,必然会(huì)出现这样的情况:凭证(zhèng)不(bú)小心记错了.需要修改证书.需要删(shān)除凭证.上(shàng)个月的凭(píng)证(zhèng)需要修改.这种情(qíng)况怎么办?我们需要使用反(fǎn)记(jì)账和反结(jié)账。
在GRP-U8在(zài)财务(wù)管理软件中,凭证的反记账、反结账(zhàng)等操作不(bú)再(zài)隐(yǐn)藏,可以直接在系统(tǒng)功能中调用,非(fēi)常方便。让我们来看看具(jù)体(tǐ)的操作吧!
1.反记账(zhàng)凭证
首先,你(nǐ)可以打开你想要的反记账凭证,然后点击左上(shàng)角的凭证“文件反(fǎn)记账(zhàng)”,可以反记账凭证。
所以问题是,如何批量记账一批凭证?我(wǒ)们可以点击下面的凭证处理点(diǎn)击“已记账”标签,
找到你(nǐ)想要的反记(jì)账凭证。然后点击(jī)左上角的“文(wén)件(jiàn)”-“凭(píng)证反记账”。。从界(jiè)面中(zhōng)选择“所有凭证”或者“所选凭证(zhèng)”即可。
2.反结帐凭(píng)证(zhèng)
如果当月结算,则意(yì)味着当月凭证已密(mì)封,不能进行反(fǎn)记账审计等修改操(cāo)作(zuò)。此时,我(wǒ)们需要使用软件“凭(píng)证反(fǎn)结账”功(gōng)能。
点击左侧(cè)“账务处(chù)理(lǐ)”-“期末处理(lǐ)”-“反结账”
确(què)定当前反结(jié)账日期是否正确,点击执(zhí)行即可反结账当月
注意:
1.如果把底部(bù)“自动删除期末处理生成的凭证(zhèng)”如果打勾,电(diàn)脑会自动(dòng)删除每(měi)月自动生(shēng)成的收支结(jié)转凭证。
2.要依次进行反结账。比(bǐ)如系统已经结(jié)账到7月,要(yào)修改1月(yuè)份的凭证,登录到7月份(fèn)进(jìn)行反结账,然后退出重新登录到(dào)6月份。1月份的(de)凭证只有(yǒu)在反(fǎn)结账后(hòu)才能修(xiū)改(gǎi)。
3.反年结的(de)正确(què)操作
假如需要修改往年(nián)的凭证、反记账等操作,正确(què)的步骤应该是什么(me)?让(ràng)我们一起(qǐ)来看看。
例如:我们应该在2016年11月对1号凭证进行反记账,然后(hòu)对凭证进行审核和修改。现在的业务已经(jīng)到了(le)2017年(nián)7月,所有的凭证都记账(zhàng)了。
步骤1:对2017年所有凭证进行反记账(重要!
步骤2:重新登录(lù)软件,业务(wù)日期为(wéi)2016-12-31。然后进行反结账操作。
新的GRP-U在8软(ruǎn)件中,反年(nián)结不需要强制备(bèi)份下一年的数据,可以(yǐ)直(zhí)接(jiē)点击执行,12月反结账(R9系列软件还需要保存新年数据)。
步骤3:12月16日(rì)反结账后,还(hái)需要进入(rù)11月,进行反结账,然(rán)后(hòu)对11月1日的凭证进行反记账和凭证审核。